- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008387
Monto de la Factura
₲ 69.210.000
Nro. de Orden de Pago
25125
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.817.452
IVA
₲ 6.291.818
Retención DNCP
₲ 246.639
Retención IVA
₲ 1.887.545
Retención Renta
₲ 1.258.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
501/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-93391
Monto Contrato
₲ 572.958.505
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.958.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.925.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf