Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-4817/004-001-6252
Nro. de Timbrado
11248387
Monto de la Factura
₲ 1.420.236.290
Nro. de Orden de Pago
48240
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.618.889
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 5.061.206
Retención IVA
₲ 38.733.717
Retención Renta
₲ 25.822.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
028-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107567
Monto Contrato
₲ 23.511.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.983.390.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.856.786.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286720
Nombre de la Licitación
Sulfato de aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap