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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-4146/004-001-5719
Nro. de Timbrado
10812483
Monto de la Factura
₲ 1.323.595.053
Nro. de Orden de Pago
47768
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.258.714.830
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 4.716.811
Retención IVA
₲ 36.098.047
Retención Renta
₲ 24.065.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
028-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107567
Monto Contrato
₲ 23.511.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.983.390.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.856.786.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286720
Nombre de la Licitación
Sulfato de aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap