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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000979
Nro. de Timbrado
11122059
Monto de la Factura
₲ 75.810.000
Nro. de Orden de Pago
46889
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.093.932
IVA
₲ 6.891.818

Retención DNCP
₲ 270.159
Retención IVA
₲ 2.067.545
Retención Renta
₲ 1.378.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDROTECNIA S.R.L.
RUC
80032061-1
Número de Contrato
015-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107486
Monto Contrato
₲ 216.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.982.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap