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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0006457
Nro. de Timbrado
11266685
Monto de la Factura
₲ 413.740.800
Nro. de Orden de Pago
48509
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.459.978
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.474.422
Retención IVA
₲ 11.283.840
Retención Renta
₲ 7.522.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
035-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107834
Monto Contrato
₲ 5.494.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.667.513.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.438.720.379

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap