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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-687/700
Monto de la Factura
₲ 438.113.780
Nro. de Orden de Pago
46307
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.638.239
IVA
₲ 39.828.525

Retención DNCP
₲ 1.561.278
Retención IVA
₲ 11.948.558
Retención Renta
₲ 7.965.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
016-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107484
Monto Contrato
₲ 6.287.982.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.094.428.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.844.709.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap