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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001845
Monto de la Factura
₲ 152.112.960
Nro. de Orden de Pago
49673
Fecha de Orden de Pago
08-08-2016
Fecha Emisión Cheque
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.656.660
IVA
₲ 13.828.451

Retención DNCP
₲ 542.075
Retención IVA
₲ 4.148.535
Retención Renta
₲ 2.765.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
016-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107484
Monto Contrato
₲ 6.287.982.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.094.428.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.844.709.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap