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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000218
Nro. de Timbrado
11217812
Monto de la Factura
₲ 32.828.600
Nro. de Orden de Pago
47229
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.219.402
IVA
₲ 2.984.418

Retención DNCP
₲ 116.989
Retención IVA
₲ 895.325
Retención Renta
₲ 596.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO
RUC
662752-8
Número de Contrato
012-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107690
Monto Contrato
₲ 1.430.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.430.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.360.180.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap