Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000115
Nro. de Timbrado
11044869
Monto de la Factura
₲ 34.065.000
Nro. de Orden de Pago
46526
Fecha de Orden de Pago
06-08-2015
Fecha Emisión Cheque
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.395.196
IVA
₲ 3.096.818

Retención DNCP
₲ 121.395
Retención IVA
₲ 929.045
Retención Renta
₲ 619.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO
RUC
662752-8
Número de Contrato
012-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107690
Monto Contrato
₲ 1.430.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.430.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.360.180.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap