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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000671
Nro. de Timbrado
16861218
Monto de la Factura
₲ 377.886.220
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.519.749
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.319.166
Retención IVA
₲ 10.305.988
Retención Renta
₲ 13.741.317
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-23011-22-222818
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.921.065.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.953.258.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417368
Nombre de la Licitación
DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte