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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004190
Nro. de Timbrado
16580033
Monto de la Factura
₲ 335.103.354
Nro. de Orden de Pago
589
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.316.326
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.169.815
Retención IVA
₲ 9.139.182
Retención Renta
₲ 12.185.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-23011-22-222818
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.657.829.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.043.531.596

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417368
Nombre de la Licitación
DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte