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Datos del Pago

Nro. de Factura
15412
Monto de la Factura
₲ 22.288.595
Nro. de Orden de Pago
724575
Fecha de Orden de Pago
31-10-2011
Fecha Emisión Cheque
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.196.049
IVA

Retención DNCP
₲ 79.428
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISPAR S.R.L.
RUC
80012686-6
Número de Contrato
226/2011
Código de Contratación (CC)
LP-27001-11-34421
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.284.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.980.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216624
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda para el BNF (Correo Privado)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf