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Datos del Pago

Nro. de Factura
2141
Monto de la Factura
₲ 101.380.156
Nro. de Orden de Pago
689397
Fecha de Orden de Pago
16-08-2011
Fecha Emisión Cheque
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.410.682
IVA

Retención DNCP
₲ 361.282
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VOICENTER S.A.
RUC
80030641-4
Número de Contrato
131/2011
Código de Contratación (CC)
LP-27001-11-25416
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.658.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.636.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216394
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Call Center
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf