Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003853
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
2679
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.864.073
IVA
₲ 4.909.091

Retención DNCP
₲ 190.473
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 1.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
056/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27007-19-182395
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.864.073

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo