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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1-2-1304
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12426629
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.115.230
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            34970
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-04-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-04-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-04-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.092.993
        
                                    IVA
                            
            ₲ 555.930
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 22.237
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CIMPLAST SACI
        
                                    RUC
                            
            80015763-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-40003-18-153523
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.360.106.270
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.245.524.801
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.237.359.254
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339705
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Botellas de Plásticos de 900, 450 y 200 ml - Ad Referéndum al Presupuesto 2018
        
                                    Convocante
                            
            Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Capasa
        