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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000928
Nro. de Timbrado
14317910
Monto de la Factura
₲ 411.000.000
Nro. de Orden de Pago
1173
Fecha de Orden de Pago
11-06-2021
Fecha Emisión Cheque
11-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.132.109
IVA
₲ 37.363.636
Retención DNCP
₲ 1.449.709
Retención IVA
₲ 11.209.091
Retención Renta
₲ 11.209.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-25004-21-197235
Monto Contrato
₲ 4.968.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.738.395.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.623.090.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388985
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp