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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010011060
Nro. de Timbrado
13027730
Monto de la Factura
₲ 29.531.400
Nro. de Orden de Pago
3013
Fecha de Orden de Pago
06-03-2019
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.083.824
IVA
₲ 2.684.673

Retención DNCP
₲ 105.239
Retención IVA
₲ 805.402
Retención Renta
₲ 536.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
LP-27003-18-167676
Monto Contrato
₲ 29.531.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.531.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.083.824

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345802
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de equipos informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah