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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 983.669.957
Nro. de Orden de Pago
4047
Fecha de Orden de Pago
07-08-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 983.669.957
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO OBRAS DE ASUNCION
RUC
80127415-0
Número de Contrato
04/22
Código de Contratación (CC)
LP-30001-22-219534
Monto Contrato
₲ 5.767.166.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.767.166.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.767.166.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406450
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción