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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041037
Monto de la Factura
₲ 2.615.130
Nro. de Orden de Pago
1342
Fecha de Orden de Pago
02-11-2017
Fecha Emisión Cheque
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.538.973
IVA
₲ 48.530
Retención DNCP
₲ 10.266
Retención IVA
₲ 14.559
Retención Renta
₲ 51.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-125893
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.013.560.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.860.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313688
Nombre de la Licitación
LPN 120/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay
