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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 50.915.000
Nro. de Orden de Pago
849
Fecha de Orden de Pago
07-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.415.537
IVA
₲ 4.628.636

Retención DNCP
₲ 185.145
Retención IVA
₲ 1.388.591
Retención Renta
₲ 925.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-127731
Monto Contrato
₲ 692.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.444.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.451.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304809
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO TERCERIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay