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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003145
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 383.367.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            21
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-01-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 364.547.165
        
                                    IVA
                            
            ₲ 34.851.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.394.062
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 10.455.464
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.970.309
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
        
                                    RUC
                            
            80010664-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            1272-2016-0111
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-21001-16-134727
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 586.003.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 586.003.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 557.235.579
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            307341
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 30/2016 - CONTRATACION DE DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        