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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001833
Monto de la Factura
₲ 31.460.000
Nro. de Orden de Pago
1057
Fecha de Orden de Pago
21-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.915.600
IVA
₲ 2.860.000

Retención DNCP
₲ 114.400
Retención IVA
₲ 858.000
Retención Renta
₲ 572.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
1272-2016-0099
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-120028
Monto Contrato
₲ 3.442.130.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.307.307.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.144.948.885

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293310
Nombre de la Licitación
LPN 4PM/2015 - ADQUISICION DE MAQUINAS PARA LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay