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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 41.455.260
Nro. de Orden de Pago
951
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.420.184
IVA
₲ 3.768.660
Retención DNCP
₲ 150.746
Retención IVA
₲ 1.130.598
Retención Renta
₲ 753.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
2/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-118500
Monto Contrato
₲ 377.630.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.036.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.920.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293315
Nombre de la Licitación
LPN 2PM/2015-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay