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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002444
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 31.460.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            305
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-03-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-03-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-03-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 29.915.600
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.860.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 114.400
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 858.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 572.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMPUTER PLUS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80017504-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            3/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-21001-16-118499
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 33.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 114.975.035
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 109.330.806
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            293315
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 2PM/2015-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE LA TESORERIA
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        