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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013724
Monto de la Factura
₲ 10.154.949
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
20-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.831.715
IVA
₲ 288.100

Retención DNCP
₲ 39.467
Retención IVA
₲ 86.430
Retención Renta
₲ 197.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE TURISMO SRL -EMPTUR SRL
RUC
80005465-2
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-125894
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.691.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313688
Nombre de la Licitación
LPN 120/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay