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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000770
Nro. de Timbrado
18297682
Monto de la Factura
₲ 96.195.491
Nro. de Orden de Pago
1313
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.928.374
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 335.810
Retención IVA
₲ 2.623.514
Retención Renta
₲ 3.498.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.809.775
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Oscar Rodas
RUC
1683567-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-25-256196
Monto Contrato
₲ 990.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.771.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.886.669

Datos de la Licitación

ID de Licitación
467797
Nombre de la Licitación
Reparación Y Mantenimiento Del Área De Salud Y Educación- Gdc
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central