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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001222
Nro. de Timbrado
17985870
Monto de la Factura
₲ 301.000.000
Nro. de Orden de Pago
743
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.314.910
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 139.636
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-25-253022
Monto Contrato
₲ 602.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.697.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461355
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central