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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007061
Nro. de Timbrado
12173039
Monto de la Factura
₲ 1.602.320.000
Nro. de Orden de Pago
93290
Fecha de Orden de Pago
10-07-2017
Fecha Emisión Cheque
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.523.777.186
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 5.710.086
Retención IVA
₲ 43.699.637
Retención Renta
₲ 29.133.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-40001-17-139709
Monto Contrato
₲ 8.011.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.011.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.604.377.656

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310192
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco