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Datos del Pago

Nro. de Factura
001 - 002 - 0000706
Nro. de Timbrado
16570170
Monto de la Factura
₲ 86.400.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.306.326
IVA
₲ 7.854.545

Retención DNCP
₲ 304.756
Retención IVA
₲ 2.356.364
Retención Renta
₲ 2.356.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
LP-27003-23-236870
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.055.469.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 993.309.941

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424784
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Medico y Odontologico para funcionarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah