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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
15228061
Monto de la Factura
₲ 3.152.895.760
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.137.881.971
IVA
₲ 150.137.893

Retención DNCP
₲ 12.011.031
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio del Norte
RUC
80117864-9
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22002-21-202678
Monto Contrato
₲ 32.459.497.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.152.796.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.762.282.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388963
Nombre de la Licitación
Provisión de Merienda Escolar - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro