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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000134
Monto de la Factura
₲ 54.317.927
Nro. de Orden de Pago
1684
Fecha de Orden de Pago
21-07-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.655.361
IVA
₲ 4.937.993

Retención DNCP
₲ 193.569
Retención IVA
₲ 1.481.398
Retención Renta
₲ 987.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO INTEGRAL AGROPECUARIO SA (S.I.A. SA)
RUC
80016734-1
Número de Contrato
006/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23022-15-107562
Monto Contrato
₲ 648.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.827.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.164.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta