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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029962
Nro. de Timbrado
11994673
Monto de la Factura
₲ 4.730.000
Nro. de Orden de Pago
13472
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.498.144
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 16.856
Retención IVA
₲ 129.000
Retención Renta
₲ 86.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
162-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125763
Monto Contrato
₲ 2.796.042.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.730.132.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.569.977.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips