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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0049190
Nro. de Timbrado
11797424
Monto de la Factura
₲ 153.460.230
Nro. de Orden de Pago
3438
Fecha de Orden de Pago
21-03-2017
Fecha Emisión Cheque
21-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.564.357
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 572.918
Retención IVA
₲ 2.192.289
Retención Renta
₲ 2.923.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.207.614

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
012-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120354
Monto Contrato
₲ 2.544.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.544.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.199.208.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299759
Nombre de la Licitación
LPN 59-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips