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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000475
Nro. de Timbrado
11390849
Monto de la Factura
₲ 24.120.111
Nro. de Orden de Pago
13434
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.937.788
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 85.955
Retención IVA
₲ 657.821
Retención Renta
₲ 438.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
205/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127794
Monto Contrato
₲ 281.466.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.120.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.630.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302538
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips