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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002929
Monto de la Factura
₲ 99.134.000
Nro. de Orden de Pago
2000000549
Fecha de Orden de Pago
16-05-2018
Fecha Emisión Cheque
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.274.631
IVA
₲ 9.012.182

Retención DNCP
₲ 353.278
Retención IVA
₲ 2.703.655
Retención Renta
₲ 1.802.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE FATECHA ORTIZ
RUC
827160-7
Número de Contrato
305/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-126802
Monto Contrato
₲ 248.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.411.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.322.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-16 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips