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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0027616
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            1914824
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 74.511.600
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4364
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-04-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-04-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-05-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 71.004.587
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 278.177
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.064.451
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.419.269
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 745.116
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DUTRIEC SA
        
                                    RUC
                            
            80015056-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            266/16
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-16-127724
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.359.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.122.360.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.040.277.273
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302290
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        