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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003165
Monto de la Factura
₲ 37.499.999
Nro. de Orden de Pago
2000003843
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.322.272
IVA
₲ 3.409.091

Retención DNCP
₲ 132.273
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 1.022.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
354/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-128516
Monto Contrato
₲ 499.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.584.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310738
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y SERVIDORES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips