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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002985
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000003664
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
IVA
₲ 2.272.727

Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
354/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-128516
Monto Contrato
₲ 499.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.584.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310738
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y SERVIDORES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips