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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005187
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 207.810.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000004062
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-02-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-02-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-02-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 195.741.907
        
                                    IVA
                            
            ₲ 18.891.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 733.003
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.667.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.667.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DEZETA S.A
        
                                    RUC
                            
            80019208-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            419-16
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-16-130296
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.464.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.256.100.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.093.355.952
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            314803
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 77-16 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA EXTENSION DE GARANTIA DE SOLUCION DE IMAGENES MEDICAS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        