- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004647
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 207.840.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000001956
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-08-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-08-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-08-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 197.652.061
        
                                    IVA
                            
            ₲ 18.894.546
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 740.666
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.668.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.778.909
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DEZETA S.A
        
                                    RUC
                            
            80019208-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            419-16
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-16-130296
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.464.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.256.100.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.093.355.952
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            314803
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 77-16 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA EXTENSION DE GARANTIA DE SOLUCION DE IMAGENES MEDICAS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        