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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0007541
Nro. de Timbrado
12157963
Monto de la Factura
₲ 129.410.800
Nro. de Orden de Pago
11994
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.067.318
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 461.173
Retención IVA
₲ 3.529.385
Retención Renta
₲ 2.352.924
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
403/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-130359
Monto Contrato
₲ 8.060.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.060.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.659.629.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310204
Nombre de la Licitación
LPN SBE 72-16 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips