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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001135
Nro. de Timbrado
12113970
Monto de la Factura
₲ 155.880.000
Nro. de Orden de Pago
13333
Fecha de Orden de Pago
01-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.239.045
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 555.500
Retención IVA
₲ 4.251.273
Retención Renta
₲ 2.834.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127265
Monto Contrato
₲ 2.944.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.892.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.750.657.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310542
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-16 ADQUISICION DE KITS PARA PROCESAMIENTO DE AFERESIS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
