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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000757
Nro. de Timbrado
11367601
Monto de la Factura
₲ 441.660.000
Nro. de Orden de Pago
1613
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.010.629
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.573.917
Retención IVA
₲ 12.045.273
Retención Renta
₲ 8.030.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127265
Monto Contrato
₲ 2.944.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.892.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.750.657.845

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310542
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-16 ADQUISICION DE KITS PARA PROCESAMIENTO DE AFERESIS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips