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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034263
Monto de la Factura
₲ 43.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000000207
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.490.414
IVA
₲ 3.927.273

Retención DNCP
₲ 153.949
Retención IVA
₲ 1.178.182
Retención Renta
₲ 785.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.592.000

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
159-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125755
Monto Contrato
₲ 722.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.835.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.190.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips