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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 98.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000010917
Fecha de Orden de Pago
16-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.685.643
IVA
₲ 8.945.455

Retención DNCP
₲ 347.084
Retención IVA
₲ 2.683.637
Retención Renta
₲ 2.683.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
319/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-126571
Monto Contrato
₲ 1.230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.230.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.164.695.941

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310734
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-16 ADQUISICION DE SERVIDOR PARA EL SISTEMA HOSPITALARIO DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips