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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019892
Monto de la Factura
₲ 36.660.624
Nro. de Orden de Pago
2000000723
Fecha de Orden de Pago
31-05-2018
Fecha Emisión Cheque
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.863.587
IVA
₲ 3.332.784

Retención DNCP
₲ 130.645
Retención IVA
₲ 999.835
Retención Renta
₲ 666.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
052/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119545
Monto Contrato
₲ 1.084.778.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.048.020.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.642.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296695
Nombre de la Licitación
LPN 47-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DE ANALISIS CLÍNICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips