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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004724
Nro. de Timbrado
11569409
Monto de la Factura
₲ 26.712.000
Nro. de Orden de Pago
1655
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.454.755
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 99.725
Retención IVA
₲ 381.600
Retención Renta
₲ 508.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 267.120
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
002/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125007
Monto Contrato
₲ 443.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.895.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
