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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0004317
Nro. de Timbrado
11373301
Monto de la Factura
₲ 5.008.500
Nro. de Orden de Pago
8243
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.822.852
IVA
₲ 238.500

Retención DNCP
₲ 18.698
Retención IVA
₲ 71.550
Retención Renta
₲ 95.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
399/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121750
Monto Contrato
₲ 805.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.093.592

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips