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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0016653
Monto de la Factura
₲ 1.322.377.980
Nro. de Orden de Pago
2000001511
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.292.252.950
IVA
₲ 62.970.380

Retención DNCP
₲ 4.936.878
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 25.188.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
271/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127723
Monto Contrato
₲ 16.368.927.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.622.244.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.259.553.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302290
Nombre de la Licitación
LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips