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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047323
Monto de la Factura
₲ 7.960.000
Nro. de Orden de Pago
2000006084
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.497.741
IVA
₲ 723.636

Retención DNCP
₲ 28.077
Retención IVA
₲ 217.091
Retención Renta
₲ 217.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
202/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127792
Monto Contrato
₲ 3.571.348.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.068.552.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.814.650.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302538
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips